Faktúry

Číslo | 20200013 |
Interné číslo | 243/2020 |
Predmet | elektroinštalačné práce v kuchyni MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 22-12-2020 |
Dátum vystavenia | 10-12-2020 |
Dátum úhrady | 14-12-2020 |
Dátum evidencie | 14-12-2020 |
Dátum zdan. plnenia | 10-12-2020 |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : - |
Suma s DPH | 150 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
zoznam faktúr